Preskočiť na obsah

Faktúra Plastové výrobky

Zverejnené
2. mája 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 200/2019
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 2. mája 2019
Suma s DPH: 759,06 €
Objednávateľ: Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo: Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO: 00310875
Dodávateľ: Peter Miklovič PERACEX, IČO: 41310462
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.