Detaily
Číslo/ID dokumentu: | 233/2019 |
---|---|
Dátum vystavenia: | — |
Dátum splatnosti: | — |
Dátum platby: | — |
Dátum evidencie: | 2. júna 2019 |
Suma s DPH: | 12,50 € |
Objednávateľ: | Obec Oponice |
Objednávateľ - Sídlo: | Oponice 105, 956 14 Oponice |
Objednávateľ - IČO: | 00310875 |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469 |
Dodávateľ - Sídlo: | — |
Dodávateľ - IČO: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.