Preskočiť na obsah

Faktúra tonery

Zverejnené
29. apríla 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 117/2021
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 29. apríla 2021
Suma s DPH: 516,51 €
Objednávateľ: Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo: Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO: 00310875
Dodávateľ: Ledum Kamara SK s.r.o., IČO: 48158836
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.