Preskočiť na obsah

Faktúra tonery ZŠ a kanc. potreby

Zverejnené
31. mája 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023000153
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 26. marca 2023
Dátum platby: 31. marca 2023
Dátum evidencie: 23. marca 2023
Suma s DPH: 767,96 €
Objednávateľ: Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo: Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO: 00310875
Dodávateľ: Ledum Kamara SK s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO: 48158836

Prílohy

Žiadne prílohy.