Preskočiť na obsah

Faktúra VO na dodávateľa elektr.

Zverejnené
5. septembra 2024
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2024000329
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 11. septembra 2024
Dátum platby: 16. septembra 2024
Dátum evidencie: 12. augusta 2024
Suma s DPH: 300,00 €
Objednávateľ: Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo: Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO: 00310875
Dodávateľ: Komunál - Servis, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Hlavná 3, 080 01 Prešov
Dodávateľ - IČO: 51115026

Prílohy

Žiadne prílohy.