Preskočiť na obsah

Faktúra Komunálny odpad 08/2019

Zverejnené
15. októbra 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 381/2019
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 15. októbra 2019
Suma s DPH: 1 317,14 €
Objednávateľ: Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo: Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO: 00310875
Dodávateľ: ENVI-GEOS Nitra s.r.o., IČO: 314343347
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.