Preskočiť na obsah

Faktúra Spoločný stavebný úrad tovary a služby 10-12/2018

Zverejnené
20. januára 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 21/2019
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 20. januára 2019
Suma s DPH: 130,36 €
Objednávateľ: Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo: Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO: 00310875
Dodávateľ: Obec Solčany, IČO: 311081
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.