Preskočiť na obsah

Faktúra tonery

Zverejnené
27. februára 2025
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2024000525
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 3. januára 2025
Dátum platby: 23. decembra 2024
Dátum evidencie: 20. decembra 2024
Suma s DPH: 508,80 €
Objednávateľ: Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo: Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO: 00310875
Dodávateľ: REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra-Dolné Krškany
Dodávateľ - IČO: 36657719

Prílohy

Žiadne prílohy.