Preskočiť na obsah

Faktúra tonery

Zverejnené
17. decembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2021000525
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 20. decembra 2021
Dátum platby: 28. decembra 2021
Dátum evidencie: 17. decembra 2021
Suma s DPH: 621,39 €
Objednávateľ: Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo: Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO: 00310875
Dodávateľ: Ledum Kamara SK s.r.o., IČO: 48158836
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.